外协采购业务指的是下达采购订单后(项目类别L),公司提供原材料组件给负责加工的供应商(使用移动类型541将原材料发给供应商);供应商加工完成后,公司进行收货,收货的时候成品的库存会增加,同时自动根据BOM使用移动类型543消耗组件。最后进行发票校验,给供应商结算费用。
1 维护物料主数据(采购类型F,特殊采购类30)
2 维护外协BOM
3 维护外协采购信息记录
4 创建外协采购订单
5 外协发料(通过MIGO 移动类型541,或者通过ME2O将组件发给外协供应商)
6 外协采购收货MIGO
7 外协采购订单后续调整
后续调整也就是在采购收货之后,还可以针对自动消耗的组件进行调整,比如实际消耗数量比BOM多一个,就可以使用这种方法调整组件消耗数量
8 最后跟供应商结算加工费。