发票校验
1、 事务代码:MIRO
2、 系统菜单路径:
SAP菜单后勤物料管理后勤发票校验凭证输入 MIRO-输入发票
3、 系统操作屏幕及栏位说明:
在SAP菜单中找到上述事务代码MIRO的位置:
双击“MIRO –输入发票”进入相关屏幕。
在图示中PO参考里,输入采购订单号。
在采购订单号在采购订单号(6500000046)后面的栏位内可输入此采购订单的行项目号,如果如上图所示不输入,则视为要对此采购订单的所有行项目进行发票校验。
当同时对此供应商多个采购订单进行发票校验时,可以按下按钮后再输入。
在“发票日期”栏位中输入发票的日期,在“记帐日期”栏位中输入记帐的日期
在文本处输入会计摘要。
在屏幕中点“细节”标签页,在分配字段中输入采购订单号。
如果采购订单中是有税的(即税务代码不是J0)
如果屏幕显示以下结果,余额处金额是0,则表示此发票已经做过发票校验处理了,需要在下图所示屏幕中选择税码:
选择完成后,勾选“计算税额”,税额被自动计算,并填入“税额”栏位中。
此时注意屏幕右上方的余额显示为:
(如果有税额,税额将被自动累加到这儿)。
在“金额”一栏中输入发票上的金额,按“Enter回车”键,则余额变为,
系统屏幕如下:
之后,点击 模拟按钮出现下面的屏幕:
确认无误后,点击过账,系统计帐完成,提示“凭证号XXX已建立”这个凭证号说的是采购发票在系统内的编号,并不是会计凭证号。
点击“发票凭证”菜单的“显示”菜单项
之后,点击下一凭证按钮,出现如下窗口:
双击要查看的凭证,系统显示凭证的详细信息:
发票校验形成发票凭证。